4月8日上午,集團公司財務(wù)中心聯(lián)合內(nèi)審部召開集團公司資產(chǎn)負(fù)債損益審計暨望豐公司內(nèi)部審計聯(lián)合進(jìn)點會。集團財務(wù)總監(jiān)兼審計組組長葉江圓、紀(jì)檢監(jiān)察室、財務(wù)中心、徽源事務(wù)所審計人員、望豐公司審計組成員及望豐公司全體人員參加會議,縣審計局派人到會指導(dǎo)。
財務(wù)中心首先就集團公司2024年度資產(chǎn)負(fù)債損益基本情況進(jìn)行了介紹,紀(jì)檢監(jiān)察室宣讀審計“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律,審計組宣讀望豐公司審計公示以及提供資料告知書,對審計所需各項送審資料進(jìn)行了詳細(xì)說明。望豐公司就公司成立以來重點項目建設(shè)以及資金使用情況等重點工作作了介紹,并就接下來配合本次內(nèi)部審計作了表態(tài)發(fā)言。
審計組組長對本次聯(lián)合開展審計工作提出三方面要求:一是嚴(yán)格遵守審計“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律,對于審計中知曉的商業(yè)秘密、經(jīng)營情況嚴(yán)格保密;二是嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān),查深查實審計發(fā)現(xiàn)問題,通過審計發(fā)現(xiàn)問題,堵塞管理漏洞,完善制度經(jīng)營,提升風(fēng)險防控;三是加強協(xié)同配合,本次聯(lián)合開展的審計項目,徽源事務(wù)所和望豐內(nèi)審組要相互配合,資料共享,確保審計進(jìn)度。集團財務(wù)中心及望豐公司一方面要及時提供審計資料,對接溝通審計問題;另一方面對于審計發(fā)現(xiàn)問題要做到立行立改,邊審邊改,完善經(jīng)營管理,發(fā)揮審計效果。
縣審計局綜合法規(guī)股負(fù)責(zé)人指出,審計工作是實現(xiàn)企業(yè)監(jiān)督的重要手段,要高度重視審計工作,本次審計聯(lián)合進(jìn)點會議,就是要通過審計發(fā)現(xiàn)問題,堅持審計“防已病、治未病”,做到有問題早發(fā)現(xiàn)、早解決,嚴(yán)控經(jīng)營風(fēng)險,同時積極落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改,完善經(jīng)營管理,做好審計“后半篇”文章。